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余姚市交通建设工程质量安全监督站2020年度单位决算

时间:2021-10-05 04:32  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:吃火锅防上火 多涮萝卜白菜和豆腐 。1.贯彻执行国家有关工程质量监督、工程监理和安全生产的方针、政策和法规,制定本市交通工程质量和安全生产监督实施细则。 2.规划管理本市公路水运工程质量监督、安全生产和工程监理;负责监理单位和监理人员、试验检测机...

  吃火锅防“上火” 多涮萝卜白菜和豆腐。1.贯彻执行国家有关工程质量监督、工程监理和安全生产的方针、政策和法规,制定本市交通工程质量和安全生产监督实施细则。

  2.规划管理本市公路水运工程质量监督、安全生产和工程监理;负责监理单位和监理人员、试验检测机构和检测人员、公路水运工程施工企业质检员的资质申报工作。

  3.监督检查工程业主、设计单位、监理机构、施工单位和试验检测机构的工程质量保证体系及合同贯彻情况。

  4.参加主管监督项目的设计文件审查和施工图交底,负责监理招投标的行业管理。

  7.组织一般工程质量和安全生产事故的调查处理,仲裁工程质量争端;参与重大工程(产品)质量和安全生产事故的调查处理,督促检查事故处理方案的执行情况。

  8.组织本市公路水运工程质量监督、工程监理和试验检测工作经验交流,组织质监、监理、试验检测人员及施工质检员的业务培训工作。

  从预算单位构成看,余姚市交通建设工程质量安全监督站属于二级预算单位,内设4个科室:综合办公室、质量监督科、安全监督科、试验检测科。

  2020年度收入总计108.80万元,支出总计108.80万元,与2019年度相比,各减少93.14万元,下降46.12%。主要原因是:机构改革,人员支出减少。

  本年收入合计108.80万元;包括财政拨款收入108.80万元(其中,一般公共预算108.80万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

  本年支出合计108.80万元,其中基本支出92.52万元,占85.03%;项目支出16.29万元,占14.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2020年度财政拨款收入总计108.80万元,支出总计108.80万元,与2019年相比,各减少93.14万元,下降46.12%。主要原因是机构改革,人员支出减少;财政拨款支出年初预算数179.16万元,完成年初预算的60.73%,主要原因是机构改革,人员支出减少。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出108.80万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比正版彩霸王综合资料,一般公共预算财政拨款支出减少93.14万元,下降46.12%。主要原因是:机构改革,人员支出减少。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出108.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.15万元,占8.41%;卫生健康(类)支出2.26万元,占2.08%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出97.39万元,占89.51%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.16万元,支出决算为108.80万元,完成年初预算的60.73%,主要原因是机构改革,人员支出减少。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.26万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的59.45%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.13万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的59.45%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员减少。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.07万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的58.96%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员减少。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.77万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的58.44%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员减少。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为154.93万元,支出决算为86.48万元,完成年初预算的55.82%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,人员支出减少。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的218.20%,决算数大于预算数的主要原因上级补助公路水运工程质量监督抽检补助资金下达。

  人员经费85.04万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费7.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  余姚市交通建设工程质量安全监督站2020度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

  余姚市交通建设工程质量安全监督站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

  2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出预决算两者一致。

  2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.89万元,占100.00%,与2019年度相比,减少0.43万元,下降32.42%,主要原因是厉行节约,加强公务用车管理;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成预算的100%。预决算两者一致。

  公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。预决算两者一致,主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费预算数为0.89万元,支出0.89万元,完成预算的100%。预决算两者一致。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆(因机构改革,公务用车已于2020年9月份调拨至余姚市交通运输局)。

  (3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

  2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算两者一致,且与2019年持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

  2020年度政府采购支出总额15.74万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.74万元。授予中小企业合同金额15.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额15.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  根据预算管理要求,余姚市交通建设工程质量安全监督站组织对2020年度项目支出开展绩效自评,其中单位自评项目2个,涉及财政资金16.29万元,部门评价项目0个,涉及财政资金0万元。

  余姚市交通建设工程质量安全监督站在2020年度单位决算中反映质量安全监督经费及公路水运工程质量监督抽检补助资金项目绩效自评结果。

  社会效益:确保公路、桥梁等工程安全,为经济社会发展提供安全的交通运输环境。

  本单位技术人员不定期下工地进行督导,加强工程质量监督,排查风险隐患,确保工程质量安全,预防安全事故发生。项目全年预算数为5.38万元,执行数为5.38万元,完成预算的100%。

  注:本表一式三份,由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

  质量安全监督经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.38万元,执行数为5.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是排查风险隐患,保证工程质量安全,预防安全事故发生;二是加大工程质量监督力度,避免工程返工,浪费资源。发现的问题及原因:资金按时间进度支付有待加强。下一步改进措施:因机构改革,本单位已撤销,做好与余姚市交通运输局的衔接工作。

  项目名称:公路水运工程质量监督抽检补助资金报告日期:2021年3月22日

  公路水运工程质量监督抽检补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.91万元,执行数为10.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况;一是保障公路、桥梁等质量安全;二是对发生的安全隐患进行整治,预防安全事故发生。发现的问题及原因:因机构改革,检测安排与原计划有出入。下一步改进措施:因机构改革,本单位已撤销,做好与余姚市交通运输局的衔接工作。

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

  2.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  3.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指公路和运输安全支出。

  10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除公路建设、公路养护、交通运输信息化建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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